我校召开2022-2023年度内部控制领导小组和工作组会议

6月14日上午,学校内部控制领导小组会议在浦东校区图文信息中心1110会议室召开,内部控制领导小组组长李明福、李和兴出席会议,领导小组成员仰颐、封金章、黄冬梅、张川等校领导参会。财务处、审计处相关同志列席会议。会议由总会计师张川主持。

会议首先听取了财务处副处长邹鹰关于贯彻落实财政部、市财政和市教委关于做好行政事业单位内部控制报告工作文件精神的汇报,进一步明确了关于做好内部控制年度报告工作的五项要求:一要加强组织领导,层层压实内控报告主体责任;二要及时准确填报,扎实做好内控报告编报工作;三要加大审核力度,认真开展内控报告自查;四要做好问题整改,提升学校治理能力和水平;五要强化分析应用,进一步推进财政财务规范化管理。会议听取了审计处处长王秋侠关于我校2022年度内部控制报告的组织开展和报告编报完成情况汇报,包括学校层面内部控制建设和内部控制工作的实施情况,内部控制经济业务相关部门围绕预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理、信息系统等领域的内部控制自查总结情况。

内部控制领导小组充分肯定了我校近年来内部控制体系建设及其运行取得的良好成效,审议并同意上报《上海电力大学2022年度内部控制报告》。李明福、李和兴等领导还就进一步加强学校内部控制体系建设、持续优化内部管理流程、实现风险防控与管理效率“双提升”等方面,提出了指导性意见建议,要求持续深化对基层内部控制运行中的难点和风险点排查检查。

此前,6月6日下午,内部控制工作组组长张川在浦东校区学术楼107会议室主持召开了内部控制工作组扩大会议,内部控制工作组成员党办、校办、组织部、人事处、纪委、临港办、基建处、后勤处、科研处、现教中心、图书馆、实资处、财务处、审计处等部门负责人参会。会议专题布置2022年度内部控制报告编报工作。

内控工作小组会上,财务处处长钱伟国传达了市财政与市教委关于2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知精神。王秋侠解读了年度内部控制报告编制工作的重点内容要求以及时间节点。会议明确了内控报告中各项指标内容对应的牵头责任部门,逐项讲解了数据填写和佐证材料清单,与会各部门明确具体联络员并围绕填报难点和经验特色进行了研究讨论。

张川总结讲话强调,2022年度学校内控报告编报工作十分重要,编报任务重、时间紧,涉及的部门条线多,要严格按照学校层面内部控制和业务层面内部控制的要求,做好年度内控自查自评。会后,各职能部门落实专人及时准确提供数据信息和佐证材料,充分体现学校内部控制制度建设和流程规范的阶段性成果,顺利完成了2022年度内部控制报告编报工作。

审计处 供稿